Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.7.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Detail faktúry
Číslo | FV190413 |
---|---|
Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
Cena | 72 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Dátum vystavenia | 4.7.2019 |
Dátum doručenia | 3.7.2019 |
Dátum splatnosti | 4.7.2019 |
Dátum úhrady | 4.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 4.7.2019 |
2.7.2019
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019
Detail faktúry
Číslo | 512019 |
---|---|
Predmet | Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019 |
Cena | 123 € |
Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Dátum vystavenia | 2.7.2019 |
Dátum doručenia | 2.7.2019 |
Dátum splatnosti | 2.7.2019 |
Dátum úhrady | 2.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.7.2019 |
11.6.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
Detail faktúry
Číslo | 5919/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019 |
Cena | 43.96 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 11.6.2019 |
Dátum doručenia | 11.6.2019 |
Dátum splatnosti | 11.6.2019 |
Dátum úhrady | 11.6.2019 |
Dátum zverejnenia | 11.6.2019 |
6.6.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8234282655 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 13.74 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 6.6.2019 |
Dátum doručenia | 6.6.2019 |
Dátum splatnosti | 6.6.2019 |
Dátum úhrady | 6.6.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.6.2019 |
30.5.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8233935053 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 20.72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 30.5.2019 |
Dátum doručenia | 30.5.2019 |
Dátum splatnosti | 30.5.2019 |
Dátum úhrady | 30.5.2019 |
Dátum zverejnenia | 30.5.2019 |
16.5.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
Detail faktúry
Číslo | 4721/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019 |
Cena | 44.45 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 16.5.2019 |
Dátum doručenia | 15.5.2019 |
Dátum splatnosti | 16.5.2019 |
Dátum úhrady | 16.5.2019 |
Dátum zverejnenia | 16.5.2019 |
9.5.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8232189569 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 25.37 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 9.5.2019 |
Dátum doručenia | 9.5.2019 |
Dátum splatnosti | 9.5.2019 |
Dátum úhrady | 9.5.2019 |
Dátum zverejnenia | 9.5.2019 |
9.5.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019
Detail faktúry
Číslo | 7429387761 |
---|---|
Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019 |
Cena | 249 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum vystavenia | 9.5.2019 |
Dátum doručenia | 9.5.2019 |
Dátum splatnosti | 9.5.2019 |
Dátum úhrady | 9.5.2019 |
Dátum zverejnenia | 9.5.2019 |
29.4.2019
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019
Detail faktúry
Číslo | 312019 |
---|---|
Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019 |
Cena | 123 € |
Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Dátum vystavenia | 29.4.2019 |
Dátum doručenia | 29.4.2019 |
Dátum splatnosti | 29.4.2019 |
Dátum úhrady | 29.4.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.4.2019 |
29.4.2019
Faktúra za členský príspevok na rok 2019
Detail faktúry
Číslo | 202019 |
---|---|
Predmet | Faktúra za členský príspevok na rok 2019 |
Cena | 10.8 € |
Dodávateľ | ZMOS - Sninský región |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Dátum vystavenia | 29.4.2019 |
Dátum doručenia | 29.4.2019 |
Dátum splatnosti | 29.4.2019 |
Dátum úhrady | 29.4.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.4.2019 |
9.4.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2019
Detail faktúry
Číslo | 3136/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2019 |
Cena | 44.87 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 9.4.2019 |
Dátum doručenia | 9.4.2019 |
Dátum splatnosti | 9.4.2019 |
Dátum úhrady | 9.4.2019 |
Dátum zverejnenia | 9.4.2019 |
9.4.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8230111724 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.18 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 9.4.2019 |
Dátum doručenia | 9.4.2019 |
Dátum splatnosti | 9.4.2019 |
Dátum úhrady | 9.4.2019 |
Dátum zverejnenia | 9.4.2019 |
2.4.2019
aktúra za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2019
Detail faktúry
Číslo | 17/2019 |
---|---|
Predmet | aktúra za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2019 |
Cena | 80 € |
Dodávateľ | Ing. Jana Ihnátová, Snina |
Dodávateľ IČO | 31314856 |
Dátum vystavenia | 2.4.2019 |
Dátum doručenia | 2.4.2019 |
Dátum splatnosti | 2.4.2019 |
Dátum úhrady | 2.4.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.4.2019 |
28.3.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8229768588 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 26.18 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 28.3.2019 |
Dátum doručenia | 28.3.2019 |
Dátum splatnosti | 28.3.2019 |
Dátum úhrady | 28.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
14.3.2019
Faktúra za dodávku kalendárov na separovaný zber pre rok 2019
Detail faktúry
Číslo | F 201906 |
---|---|
Predmet | Faktúra za dodávku kalendárov na separovaný zber pre rok 2019 |
Cena | 33 € |
Dodávateľ | Obec Ulič |
Dodávateľ IČO | 00323691 |
Dátum vystavenia | 14.3.2019 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum splatnosti | 14.3.2019 |
Dátum úhrady | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 14.3.2019 |
7.3.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2019
Detail faktúry
Číslo | 1652/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2019 |
Cena | 43.71 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 7.3.2019 |
Dátum doručenia | 7.3.2019 |
Dátum splatnosti | 7.3.2019 |
Dátum úhrady | 7.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 7.3.2019 |
7.3.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8228050752 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.18 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 7.3.2019 |
Dátum doručenia | 7.3.2019 |
Dátum splatnosti | 7.3.2019 |
Dátum úhrady | 7.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 7.3.2019 |
21.2.2019
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019
Detail faktúry
Číslo | F 192702342 |
---|---|
Predmet | Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019 |
Cena | 150.72 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Dátum vystavenia | 21.2.2019 |
Dátum doručenia | 19.2.2019 |
Dátum splatnosti | 21.2.2019 |
Dátum úhrady | 21.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 21.2.2019 |
13.2.2019
Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019
Detail faktúry
Číslo | 2191104148 |
---|---|
Predmet | Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019 |
Cena | 14.28 € |
Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Dátum vystavenia | 13.2.2019 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum splatnosti | 13.2.2019 |
Dátum úhrady | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 13.2.2019 |
7.2.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019
Detail faktúry
Číslo | 7496601060 |
---|---|
Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019 |
Cena | 249 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum vystavenia | 7.2.2019 |
Dátum doručenia | 7.2.2019 |
Dátum splatnosti | 7.2.2019 |
Dátum úhrady | 7.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 7.2.2019 |