Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.7.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Detail faktúry
Číslo FV190413
Predmet Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Cena 72 €
Dodávateľ PP PROTECT s.r.o., Michalovce
Dodávateľ IČO 48039365
Dátum vystavenia 4.7.2019
Dátum doručenia 3.7.2019
Dátum splatnosti 4.7.2019
Dátum úhrady 4.7.2019
Dátum zverejnenia 4.7.2019
2.7.2019
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019
Detail faktúry
Číslo 512019
Predmet Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019
Cena 123 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 2.7.2019
Dátum doručenia 2.7.2019
Dátum splatnosti 2.7.2019
Dátum úhrady 2.7.2019
Dátum zverejnenia 2.7.2019
11.6.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
Detail faktúry
Číslo 5919/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
Cena 43.96 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 11.6.2019
Dátum doručenia 11.6.2019
Dátum splatnosti 11.6.2019
Dátum úhrady 11.6.2019
Dátum zverejnenia 11.6.2019
6.6.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8234282655
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 13.74 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 6.6.2019
Dátum doručenia 6.6.2019
Dátum splatnosti 6.6.2019
Dátum úhrady 6.6.2019
Dátum zverejnenia 6.6.2019
30.5.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8233935053
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 20.72 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 30.5.2019
Dátum doručenia 30.5.2019
Dátum splatnosti 30.5.2019
Dátum úhrady 30.5.2019
Dátum zverejnenia 30.5.2019
16.5.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
Detail faktúry
Číslo 4721/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
Cena 44.45 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 16.5.2019
Dátum doručenia 15.5.2019
Dátum splatnosti 16.5.2019
Dátum úhrady 16.5.2019
Dátum zverejnenia 16.5.2019
9.5.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8232189569
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 25.37 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 9.5.2019
Dátum doručenia 9.5.2019
Dátum splatnosti 9.5.2019
Dátum úhrady 9.5.2019
Dátum zverejnenia 9.5.2019
9.5.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019
Detail faktúry
Číslo 7429387761
Predmet Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019
Cena 249 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 9.5.2019
Dátum doručenia 9.5.2019
Dátum splatnosti 9.5.2019
Dátum úhrady 9.5.2019
Dátum zverejnenia 9.5.2019
29.4.2019
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019
Detail faktúry
Číslo 312019
Predmet Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019
Cena 123 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 29.4.2019
Dátum doručenia 29.4.2019
Dátum splatnosti 29.4.2019
Dátum úhrady 29.4.2019
Dátum zverejnenia 29.4.2019
29.4.2019
Faktúra za členský príspevok na rok 2019
Detail faktúry
Číslo 202019
Predmet Faktúra za členský príspevok na rok 2019
Cena 10.8 €
Dodávateľ ZMOS - Sninský región
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 29.4.2019
Dátum doručenia 29.4.2019
Dátum splatnosti 29.4.2019
Dátum úhrady 29.4.2019
Dátum zverejnenia 29.4.2019
9.4.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2019
Detail faktúry
Číslo 3136/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2019
Cena 44.87 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 9.4.2019
Dátum doručenia 9.4.2019
Dátum splatnosti 9.4.2019
Dátum úhrady 9.4.2019
Dátum zverejnenia 9.4.2019
9.4.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8230111724
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.18 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 9.4.2019
Dátum doručenia 9.4.2019
Dátum splatnosti 9.4.2019
Dátum úhrady 9.4.2019
Dátum zverejnenia 9.4.2019
2.4.2019
aktúra za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2019
Detail faktúry
Číslo 17/2019
Predmet aktúra za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2019
Cena 80 €
Dodávateľ Ing. Jana Ihnátová, Snina
Dodávateľ IČO 31314856
Dátum vystavenia 2.4.2019
Dátum doručenia 2.4.2019
Dátum splatnosti 2.4.2019
Dátum úhrady 2.4.2019
Dátum zverejnenia 2.4.2019
28.3.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8229768588
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 26.18 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 28.3.2019
Dátum doručenia 28.3.2019
Dátum splatnosti 28.3.2019
Dátum úhrady 28.3.2019
Dátum zverejnenia 28.3.2019
14.3.2019
Faktúra za dodávku kalendárov na separovaný zber pre rok 2019
Detail faktúry
Číslo F 201906
Predmet Faktúra za dodávku kalendárov na separovaný zber pre rok 2019
Cena 33 €
Dodávateľ Obec Ulič
Dodávateľ IČO 00323691
Dátum vystavenia 14.3.2019
Dátum doručenia 14.3.2019
Dátum splatnosti 14.3.2019
Dátum úhrady 14.3.2019
Dátum zverejnenia 14.3.2019
7.3.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2019
Detail faktúry
Číslo 1652/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2019
Cena 43.71 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 7.3.2019
Dátum doručenia 7.3.2019
Dátum splatnosti 7.3.2019
Dátum úhrady 7.3.2019
Dátum zverejnenia 7.3.2019
7.3.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8228050752
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.18 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 7.3.2019
Dátum doručenia 7.3.2019
Dátum splatnosti 7.3.2019
Dátum úhrady 7.3.2019
Dátum zverejnenia 7.3.2019
21.2.2019
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019
Detail faktúry
Číslo F 192702342
Predmet Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019
Cena 150.72 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o., Prešov
Dodávateľ IČO 31666108
Dátum vystavenia 21.2.2019
Dátum doručenia 19.2.2019
Dátum splatnosti 21.2.2019
Dátum úhrady 21.2.2019
Dátum zverejnenia 21.2.2019
13.2.2019
Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019
Detail faktúry
Číslo 2191104148
Predmet Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019
Cena 14.28 €
Dodávateľ SOZA, Bratislava
Dodávateľ IČO 00178454
Dátum vystavenia 13.2.2019
Dátum doručenia 13.2.2019
Dátum splatnosti 13.2.2019
Dátum úhrady 13.2.2019
Dátum zverejnenia 13.2.2019
7.2.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019
Detail faktúry
Číslo 7496601060
Predmet Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019
Cena 249 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 7.2.2019
Dátum doručenia 7.2.2019
Dátum splatnosti 7.2.2019
Dátum úhrady 7.2.2019
Dátum zverejnenia 7.2.2019